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摘要:
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浅析企业内部财务审计的控制与监督
企业
内部财务审计
控制
监督
企业内部审计问题研究
企业
内部审计
外部审计
浅析企业内部审计监督与纪检监察职能融合
内部审计
审计监督
纪检监察
监察职能
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 企业内部审计的监督效力研究
来源期刊 会计师 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2008,(11) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 38-39
页数 2页 分类号 F2
字数 1698字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6723.2008.11.014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王春华 22 116 5.0 10.0
2 侯春晓 4 3 1.0 1.0
传播情况
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2011(1)
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期刊影响力
会计师
半月刊
1672-6723
36-1268/F
大16开
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
2-122
2004
chi
出版文献量(篇)
12584
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45
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27433
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