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摘要:
以中国铁路物资哈尔滨公司为例,介绍了内部审计执行合同审签所采取的合同草案审核控制、合同履行过程控制、合同履行结果控制等具体程序,结合工作实际探讨了内部审计部门执行控制程序应当关注的具体问题.
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文献信息
篇名 商贸企业内部审计执行买卖合同审签的控制程序
来源期刊 铁路采购与物流 学科 政治法律
关键词 经济合同 内部审计 内部控制
年,卷(期) 2008,(6) 所属期刊栏目 学习与研究
研究方向 页码范围 6-8
页数 3页 分类号 D9
字数 5185字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-7121.2008.06.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱同明 55 40 4.0 5.0
2 杜波 6 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
经济合同
内部审计
内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
铁路采购与物流
月刊
1673-7121
11-5521/U
大16开
北京市西城区华远街11号
1982
chi
出版文献量(篇)
5390
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11
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