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PCAOB对内部控制审计的启示探讨
PCAOB对内部控制审计的启示探讨
作者:
冯璐
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
PCAOB《第5号审计准则》
内部控制审计
启示
摘要:
美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)通过第5号审计准则,对进行内部控制审计业务进行了重新定位与指导,这也是世界上关于内部控制审计的最新发展.简要概述了美国内部控制审计准则的主要发展与变化,并提出这些修订对我国内部控制规范建设的启示,针对我国内部控制审计的现状提出了一些建议.
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实践
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浅议高校内部财务控制与审计
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内容分析
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文献信息
篇名
PCAOB对内部控制审计的启示探讨
来源期刊
现代商贸工业
学科
经济
关键词
PCAOB《第5号审计准则》
内部控制审计
启示
年,卷(期)
2008,(9)
所属期刊栏目
财会研究
研究方向
页码范围
256-257
页数
2页
分类号
F239
字数
2316字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1672-3198.2008.09.138
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
冯璐
中南财经政法大学会计学院
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PCAOB《第5号审计准则》
内部控制审计
启示
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代商贸工业
主办单位:
中国商办工业杂志社
出版周期:
旬刊
ISSN:
1672-3198
CN:
42-1687/T
开本:
16开
出版地:
湖北省武汉市
邮发代号:
38-450
创刊时间:
1988
语种:
chi
出版文献量(篇)
50300
总下载数(次)
201
总被引数(次)
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