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内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
浅议高校内部财务控制与审计
高校
内部财务控制
审计
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于信息集成的内部控制评价与审计程序选择研究
来源期刊 财会通讯:学术版 学科 经济
关键词 信息集成环境 内部控制评价 审计程序
年,卷(期) 2008,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 72-74
页数 3页 分类号 F239
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 梅惠娟 武汉大学经济与管理学院 6 3 1.0 1.0
传播情况
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2008(0)
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研究主题发展历程
节点文献
信息集成环境
内部控制评价
审计程序
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会通讯(学术版)
月刊
1002-8072
CN 42-1103/F
大16开
武汉市武昌紫阳东路21号
38-216
2005
chi
出版文献量(篇)
1832
总下载数(次)
9
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