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摘要:
在深入分析企业内部审计制度存在的五大问题基础上.提出了完善我国内部审计制度的六项对策.
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内部审计
浅议企业内部控制的完善
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完善
对策
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 企业内部审计制度存在的问题及完善措施
来源期刊 财会研究 学科
关键词 内部审计 问题 完善措施
年,卷(期) 2008,(20) 所属期刊栏目 企业问题探讨
研究方向 页码范围 55-57
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
DOI
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵玉献 山东临沂师范学院商学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
问题
完善措施
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会研究
月刊
1004-6070
62-1096/F
大16开
兰州市东岗西路696号
54-80
1980
chi
出版文献量(篇)
8312
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47807
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