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浅谈增值型内部审计及其对我国的启示
浅谈增值型内部审计及其对我国的启示
作者:
陆素蓉
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部审计
启示
摘要:
自国际内部审计师协会关于内部审计的第五次定义颁布以来,对内部审计的增值功能的研究便受到理论界的广泛关注.美国安然事件的发生以及世通公司内部审计人员对违规列入资本支出项目的揭示,内部审计为组织增值的功能得到了监管部门和公众的肯定,内部审计的作用日益受重视,内部审计的目标也不断随着时代的变迁而变化.
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文献信息
篇名
浅谈增值型内部审计及其对我国的启示
来源期刊
江苏商论
学科
经济
关键词
内部审计
启示
年,卷(期)
2008,(8)
所属期刊栏目
财政金融
研究方向
页码范围
167-169
页数
3页
分类号
F2
字数
4468字
语种
中文
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内部审计
启示
研究起点
研究来源
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期刊影响力
江苏商论
主办单位:
江苏省商业经济学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1009-0061
CN:
32-1076/F
开本:
大16开
出版地:
江苏省南京市中山北路101号
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
10771
总下载数(次)
53
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