作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
本文结合央行内部审计工作现状,从六个方面分析了中央银行内部审计风险的成因,针对成目,主要从审计主体的角度和优化央行内部审计活动的外郝环境等两个内外因素方面提出了六点有效防范、规避和控制央行内部审计风险的主要措施和建议.旨在充分发挥央行内部审计工作的职能,满足央行事业发展的需要和不断促进央行内审事业的发展.
推荐文章
论商业银行内部审计风险的防范
商业银行
内部审计
审计风险
风险防范对策
基于模糊综合评判防范的电子银行内部风险分析
电子银行
控制风险
综合评判
模糊集
加强银行内部控制审计,防范金融风险
内部控制
审计
防范风险
论商业银行内部审计对信贷风险的防范
商业银行
信贷风险
管理
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 论中央银行内部审计风险成因与防范控制措施
来源期刊 西部金融 学科 经济
关键词 央行内部审计 风险防范 措施
年,卷(期) 2008,(9) 所属期刊栏目 工作交流
研究方向 页码范围 73-74
页数 2页 分类号 F831.7
字数 2866字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-0017.2008.09.031
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2008(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
央行内部审计
风险防范
措施
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西部金融
月刊
1674-0017
61-1462/F
大16开
西安市高新路49号
1980
chi
出版文献量(篇)
7744
总下载数(次)
15
总被引数(次)
15036
论文1v1指导