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摘要:
近年来,公司审计部门在总公司董事长的正确领导下,在总监直接指导和支持下,在各单位有关部门的积极配合下,紧紧围绕总公司发展战略和管理重点,强化内部控制和预防风险,积极履行内部审计监督服务职能,在人力资源有限的情况下,较好的完成了各级组织下达的审计任务。
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内容分析
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文献信息
篇名 围绕总公司发展战略中心履行内部审计监督服务职能
来源期刊 工业审计与会计 学科 经济
关键词 公司发展战略 监督服务职能 内部审计 审计部门 内部控制 资源有限 审计任务 董事长
年,卷(期) gysjyhj_2009,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 16-18
页数 3页 分类号 F724.6
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研究主题发展历程
节点文献
公司发展战略
监督服务职能
内部审计
审计部门
内部控制
资源有限
审计任务
董事长
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工业审计与会计
双月刊
大16开
北京西城区三里河路46号
1988
chi
出版文献量(篇)
2500
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8
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