作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
总结了近3年湖北省国资委监事会对被监督出资实施检查时,主动借用内部审计成果的经验;评价了国内目前几种常见的内部审计组织管理机制;探讨了如何创造良好外部环境,充分发挥内审的主体作用,优化监督检查成本,提升监督层次的途径和办法.
推荐文章
企业内部审计 提升公司管理水平
企业
审计
管理水平
论加强内部审计
内部审计
审计风险
防范
医院内部审计监督
医院
内部审计
监督
职能
内部审计如何面对审计公告
内部审计
结果公告
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 借用内部审计成果着力提升监督层次
来源期刊 湖北水力发电 学科 经济
关键词 内部审计 主体作用 审计成果
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目 经营管理
研究方向 页码范围 74-75
页数 2页 分类号 F239.45
字数 2187字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-3354.2009.01.024
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 曹水斌 3 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2009(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部审计
主体作用
审计成果
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水电与新能源
月刊
1671-3354
42-1800/TV
16开
武汉大学工学部
1987
chi
出版文献量(篇)
4053
总下载数(次)
7
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导