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企业内部审计信息化建设研究
内部审计
信息化
企业建设
大数据时代的医疗贸易企业内部审计信息化建设
大数据
医疗贸易企业
内部审计
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
内容分析
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文献信息
篇名 信息化环境下企业内部控制风险略探
来源期刊 企业家天地:中旬刊 学科 经济
关键词 内部控制风险 风险管理系统 内部控制机制 经营环境变化 内部控制目标 审计创新 特有风险 防范策略
年,卷(期) 2009,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 40-41
页数 2页 分类号 F275
字数 语种 中文
DOI
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2009(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制风险
风险管理系统
内部控制机制
经营环境变化
内部控制目标
审计创新
特有风险
防范策略
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
企业家天地:中旬刊
其它
出版文献量(篇)
7085
总下载数(次)
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