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摘要:
5月17?19日,中注协在北京国家会计学院举办企业内部控制审计研讨班.来自全国15家具有证券期货业务资格会计事务所的20名技术专家及京、津、晋三地主管标准的副秘书长参加了研讨班.中注协杨志国副秘书长参与研讨.本次研讨班讲授的内容包括,企业内部控制审计背景及基本思路、审计计划、企业层面内部控
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决策
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 中注协举办企业内部控制审计研讨班
来源期刊 中国注册会计师 学科 经济
关键词 副秘书长 基本思路 内部控制审计 远程教育 会计事务所 会计学 研讨班 审计计划 企业内部控制 注协
年,卷(期) 2009,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 44
页数 1页 分类号 F233|F239.4
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
副秘书长
基本思路
内部控制审计
远程教育
会计事务所
会计学
研讨班
审计计划
企业内部控制
注协
研究起点
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中国注册会计师
月刊
1009-6345
11-4552/F
大16开
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼中国注册会计师协会
1989
chi
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