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加强国有企业协同式内部审计增值功能的途径分析
加强国有企业协同式内部审计增值功能的途径分析
作者:
开凡
石砚
苏晓京
范晓睛
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
国际内部审计师协会
国有企业
增值功能
协同式
公司治理
外部审计
审计委员会
治理主体
摘要:
国际内部审计师协会将内部审计、审计委员会、管理层和外部审计称为公司治理的四大基石。在国外已有越来越多的研究强调。应关注内部审计、外部审计与公司治理主体之间的相互关系以其对公司治理质量产生的影响。同时,鉴于国有企业的实际情况,我国的内部审计必然会涉及政府审计的范畴。
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文献信息
篇名
加强国有企业协同式内部审计增值功能的途径分析
来源期刊
审计文摘
学科
经济
关键词
国际内部审计师协会
国有企业
增值功能
协同式
公司治理
外部审计
审计委员会
治理主体
年,卷(期)
2009,(10)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
100-101
页数
2页
分类号
F239.45
字数
语种
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
石砚
南京审计学院国际审计学院
3
4
1.0
2.0
2
苏晓京
南京审计学院国际审计学院
2
3
1.0
1.0
3
范晓睛
南京审计学院国际审计学院
2
3
1.0
1.0
4
开凡
南京审计学院国际审计学院
4
4
1.0
2.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
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引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
共引文献
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同被引文献
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二级引证文献
(0)
2009(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
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国有企业
增值功能
协同式
公司治理
外部审计
审计委员会
治理主体
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
审计文摘
主办单位:
中国人民大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1008-3243
CN:
11-4349/F
开本:
出版地:
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
邮发代号:
18-283
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
4156
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10
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