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摘要:
内部控制制度是企业的一项基本制度,是约束企业行为的一种规范,是国家政策、法律法规在内部管理中的具体体现,内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经营成败的关键.本文从三个方面介绍了完善企业内部控制的措施及建议.
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浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 浅议完善企业内部控制的措施及建议
来源期刊 当代经济 学科 经济
关键词 内部控制 内部控制体系 监督反馈
年,卷(期) 2009,(12) 所属期刊栏目 管理世界
研究方向 页码范围 74-75
页数 2页 分类号 F2
字数 2927字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-9378.2009.12.038
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1 宋婷 2 8 2.0 2.0
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内部控制
内部控制体系
监督反馈
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期刊影响力
当代经济
旬刊
1007-9378
42-1430/F
大16开
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路29号
38-188
1985
chi
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