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加强医院内部审计的若干思考
医院
审计
内部审计
医院内部审计监督
医院
内部审计
监督
职能
加强公立医院内部审计的思考
公立医院
内部审计
思考
有效利用医院内部审计资源开展内部控制审计
内部审计
内部控制
有效利用
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 医院内部审计现状的思考
来源期刊 中国医疗前沿 学科 医学
关键词 医院 内部审计 重要环节 影响因素
年,卷(期) 2009,(20) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 118-119
页数 2页 分类号 R197.32
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 谢林霖 西安交通大学医学院第一附属医院审计科 5 0 0.0 0.0
传播情况
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2009(0)
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研究主题发展历程
节点文献
医院
内部审计
重要环节
影响因素
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国医疗前沿(下半月)
月刊
1673-5552
11-5483/R
北京市崇文区天坛西里6号天坛医院工会楼三层
出版文献量(篇)
15037
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0
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