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摘要:
集团审计部对部分子公司进行的内部控制审计工作已告一段落,我们把在审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性的问题进行了归纳整理.希望在对这些问题进行深入分析的基础上从标本兼治的角度有针对性地提出审计意见和建议,以对被审子公司的内控管理工作进行督促、纠正和改进;并为其他尚未进行审计的子公司在日常经营管理中加强风险防范和内部控制提供可借鉴的参考.
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内容分析
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文献信息
篇名 关于子公司内控薄弱环节的典型案例分析
来源期刊 新财经(理论版) 学科 经济
关键词 公司内控 薄弱环节 典型案例
年,卷(期) 2010,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 143
页数 分类号 F270
字数 2296字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-4202-B.2010.11.110
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邬晓玲 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
公司内控
薄弱环节
典型案例
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期刊影响力
新财经(理论版)
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