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摘要:
本文在对内部控制兴起的背景及发展现状进行简要分析的基础上,分析了我们企业在引入内部控制过程中出现的一些问题,并相应的提出了解决措施.
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浅议高校内部财务控制与审计
高校
内部财务控制
审计
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 浅议当下内部控制的若干不足与改进建议
来源期刊 投资与合作 学科
关键词
年,卷(期) 2010,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 13
页数 1页 分类号
字数 语种 中文
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1 丁庆玥 2 0 0.0 0.0
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期刊影响力
投资与合作
月刊
1004-387X
46-1028/F
16开
海南省海口市
82-40
chi
出版文献量(篇)
5164
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3961
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