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摘要:
内部控制是现代企业进行有效管理、实现经营目标的重要手段,但多年来我国多数企业在内部控制方面却不尽如人意,有的企业根本没有内部控制制度建设,有的企业的内部控制制度犹如一纸空文,所以类似中航油、蓝田股份、伊利等内部控制失败案才会一再上演.虽然2008年财政部等五部委已经联合发布了《企业内部控制基本规范》,但仅提供了一个基础框架,很多企业在执行时还是存在一些困惑.所幸的是,今年《企业内部控制配套指引》终于破茧而出,连同《企业内部控制基本规范》为我国企业提供了一套适合企业实际情况、整合了国际先进经验的内部控制规范体系,企业在内控建设方面从此变得有规可依、有章可循了.有鉴于此,我刊将为读者提供一组内部控制文章,一方面让企业认清目前上市公司、中型民营企业在内部控制方面存在的问题,以及成功企业是如何完善内控的;另一方面对目前的内部控制规范体系进行解析,以帮助企业更好地理解和实施.
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文献信息
篇名 企业内部控制规范体系解析与实施意见
来源期刊 财务与会计(理财版) 学科 经济
关键词 规范体系 内部控制制度 基本规范 内部控制体系 内部控制审计 指引 企业内部控制 企业财务报告
年,卷(期) 2010,(9) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 18-20
页数 3页 分类号 F272
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
规范体系
内部控制制度
基本规范
内部控制体系
内部控制审计
指引
企业内部控制
企业财务报告
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财务与会计(理财版)
月刊
1674-8514
11-5888/F
大16开
北京市
2-882
2006
chi
出版文献量(篇)
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