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企业内部审计风险的规避与防范
企业风险审计
质量控制
评价体系
浅谈高速公路企业风险管理的内部审计措施
高速公路企业
风险管理
内部审计
在读图中发现问题的本质
数学题
情境图
方法
论加强内部审计
内部审计
审计风险
防范
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 浅谈内部审计发现问题的规避措施
来源期刊 会计师 学科 经济
关键词 内部审计 规避措施 企业管理水平 单位内部 企业内部控制 审计组织 财会部门 报告工作
年,卷(期) 2010,(12) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 74-75
页数 分类号 F239.45
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6723.2010.12.044
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵素霞 开滦(集团)有限责任公司审计部 2 0 0.0 0.0
传播情况
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2010(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
规避措施
企业管理水平
单位内部
企业内部控制
审计组织
财会部门
报告工作
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
会计师
半月刊
1672-6723
36-1268/F
大16开
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
2-122
2004
chi
出版文献量(篇)
12584
总下载数(次)
45
总被引数(次)
27433
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