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摘要:
文中通过详细分析企业集团在管理中面临的内部控制问题,从内部审计承担的责任角度,采用信息技术,给出了企业集团建设内部审计系统的信息化解决方案,并成功实施于青岛港集团,有效验证了方案的可行性和有效性.
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文献信息
篇名 企业集团内部审计信息化解决方案研究与实践
来源期刊 中国水运(下半月) 学科 经济
关键词 企业集团 内部控制 内部审计 信息化
年,卷(期) 2010,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 68-70
页数 分类号 F239.1
字数 3402字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7973-C.2010.10.035
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 曲艳慧 1 0 0.0 0.0
2 袁奎军 1 0 0.0 0.0
3 庄开宇 1 0 0.0 0.0
4 董强 1 0 0.0 0.0
5 高安国 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
企业集团
内部控制
内部审计
信息化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国水运(下半月)
月刊
1006-7973
42-1395/U
16开
湖北省武汉市
2008
chi
出版文献量(篇)
20681
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38
总被引数(次)
41402
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