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我国企业内部控制审计与财务报表审计的关联分析
我国企业内部控制审计与财务报表审计的关联分析
作者:
李野
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
企业管理
内部控制
内部控制审计
摘要:
内部控制鉴证是注册会计师的重要业务.我国相关证券和金融监管法规中都要求聘请会计师事务所对内部控制进行独立鉴证或评价.注册会计师对企业内部控制进行审计(鉴证),已成为保证内部控制有效性的关键环节,对我国内部控制审计进行深入研究具有重要意义.本文论述了内部控制及内部控制审计的涵义,对财务报告内部控制审计与财务报表审计二者关联进行了的比较分析.
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文献信息
篇名
我国企业内部控制审计与财务报表审计的关联分析
来源期刊
管理观察
学科
经济
关键词
企业管理
内部控制
内部控制审计
年,卷(期)
2010,(28)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
128-129
页数
分类号
F2
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-2877.2010.28.088
五维指标
作者信息
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李野
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企业管理
内部控制
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
管理观察
主办单位:
中国科学技术信息研究所(ISTIC)
科学技术文献出版社
出版周期:
旬刊
ISSN:
1674-2877
CN:
11-5688/F
开本:
16开
出版地:
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
邮发代号:
2-634
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
48292
总下载数(次)
96
总被引数(次)
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