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摘要:
本文主要针对内部审计应注意从内控制度、企业决策、经营目标和计划、合同、工程等方面拓宽审计领域方面的几个问题加以审计.
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文献信息
篇名 单位内部审计注意的问题
来源期刊 管理观察 学科 经济
关键词 内部制度审计 企业决策审计 经营目标和计划审计
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 企业管理
研究方向 页码范围 77-78
页数 2页 分类号 F2
字数 2185字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-2877.2010.02.045
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1 颜令辉 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部制度审计
企业决策审计
经营目标和计划审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
管理观察
旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
出版文献量(篇)
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