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浅论充分发挥内部审计在企业内部控制中的作用
浅论充分发挥内部审计在企业内部控制中的作用
作者:
王宇雯
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
《企业内部控制基本规范》
内部审计服务
企业内部管理
内部控制规范
2009年
机遇和挑战
上市公司
摘要:
《企业内部控制基本规范》已于2009年7月1日在上市公司范围内施行。内部审计为适应不断提高的企业内部管理要求,必须不断扩展内部审计的范围.延伸内部审计服务.转变审计的职能。在全面实施内部控制规范的环境下,内部审计面临新的机遇和挑战.在企业内部控制中扮演着独特的角色.将会发挥越来越重要的作用。本文拟就如何发挥内部审计在企业内部控制中的作用谈谈自己浅显的看法。
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浅论充分发挥内部审计在企业内部控制中的作用
来源期刊
现代审计
学科
经济
关键词
《企业内部控制基本规范》
内部审计服务
企业内部管理
内部控制规范
2009年
机遇和挑战
上市公司
年,卷(期)
xdsj,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
46-47
页数
2页
分类号
F203
字数
语种
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
王宇雯
南车资阳机车有限公司审计与风险控制部
1
0
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被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
《企业内部控制基本规范》
内部审计服务
企业内部管理
内部控制规范
2009年
机遇和挑战
上市公司
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
现代审计
主办单位:
四川审计科学研究所
出版周期:
双月刊
ISSN:
1006-3781
CN:
51-1022/F
开本:
出版地:
成都市红星路一段9号
邮发代号:
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
7066
总下载数(次)
16
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