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摘要:
上市公司内部审计在促进公司治理改进和完善方面负有重要使命。本文通过对湖北中航精机科技股份有限公司内部审计工作的案例研究发现,上市公司在内部审计工作中已经取得的成就和存在的不足。为更好地实现内部审计为组织增加价值的新职能,进行了认真的总结和思考。
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文献信息
篇名 上市公司内部审计制度的评价与思考——基于湖北中航精机科技股份有限公司的案例研究
来源期刊 财会通讯:综合(下) 学科 经济
关键词 公司治理 内部控制 内部审计 独立董事
年,卷(期) 2011,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 45-48
页数 4页 分类号 F23
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姜海华 襄樊职业技术学院经济管理学院 5 0 0.0 0.0
2 田家富 襄樊职业技术学院经济管理学院 9 7 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
公司治理
内部控制
内部审计
独立董事
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会通讯:下
月刊
1002-8072
42-1103/F
武汉市武昌紫阳东路45号
38-192
出版文献量(篇)
5247
总下载数(次)
25
总被引数(次)
0
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