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摘要:
内部审计工作,是各级人民银行实行内部监督的一个重要手段。1998年中国人民银行建立内部审计制度,增设了内部审计机构,对其工作内容、工作职责、权限及工作程序都进行了明确。并根据国家的法律、法规和经济、金融方针政策,按照"统一领导,分级管理、监督同级、下查一级"的原则对同级人民银行的各项业务活动履行审计职能。
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浅谈内部审计工作
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文献信息
篇名 基层央行做好内部审计工作面临的困难及建议
来源期刊 审计与理财 学科 经济
关键词 内部审计工作 基层央行 工作面 中国人民银行 内部审计制度 内部审计机构 内部监督 1998年
年,卷(期) 2011,(7) 所属期刊栏目 高谈阔论
研究方向 页码范围 47-48
页数 分类号 F239.45
字数 3078字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-5466.2011.07.028
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 严弘宇 中国人民银行南丰县支行 8 6 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计工作
基层央行
工作面
中国人民银行
内部审计制度
内部审计机构
内部监督
1998年
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
审计与理财
月刊
1006-5466
36-1264/F
大16开
南昌市中山路470号
44-132
1984
chi
出版文献量(篇)
8531
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10
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