作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
高校内部控制审计问题的探讨
高等学校
内部控制
内部审计
浅谈高校内部审计
高校
内部审计
效率
素质
高校内部审计风险与防控
高校内部审计
风险
防控
浅议审计决定执行难的成因与对策
审计决定
执行难
对策研究
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 高校内部审计结果执行难的因素分析
来源期刊 理财 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2011,(5) 所属期刊栏目 审计视窗
研究方向 页码范围 88-89
页数 分类号 F239.45
字数 3393字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 池潇 审计署郑州特派办 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2011(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
理财
月刊
1673-1107
41-1370/F
大16开
河南省郑州市
36-283
1985
chi
出版文献量(篇)
10980
总下载数(次)
4
总被引数(次)
2139
论文1v1指导