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摘要:
近年来,浙江省农村信用社联合社(以下简称浙江省联社)积极发挥内部控制评价审计作用,按照《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的要求,建立了一套基于COSO内控框架、适合浙江农信系统的内控评价标准体系。这一标准体系,不仅满足了内控制度与内控文化建设的需要,同时也为董(理)事会、管理层识别风险、加强内控提供了重要参考
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文献信息
篇名 浙江农信的内控升级之道——浙江省农信社以内控评价审计为抓手完善内部控制机制纪实
来源期刊 中国农村金融 学科 经济
关键词 内控评价 审计作用 浙江省 内部控制机制 农信社 农村信用社联合社 内部控制评价 企业内部控制
年,卷(期) 2011,(12) 所属期刊栏目 经营管理
研究方向 页码范围 51-53
页数 分类号 F832.33
字数 4043字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姚玉沿 2 2 1.0 1.0
2 郑建华 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
内控评价
审计作用
浙江省
内部控制机制
农信社
农村信用社联合社
内部控制评价
企业内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国农村金融
半月刊
1674-9162
11-5921/F
大16开
北京市海淀区万泉河路50号
1989
chi
出版文献量(篇)
10651
总下载数(次)
12
总被引数(次)
3673
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