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小议公司治理的内部审计研究
小议公司治理的内部审计研究
作者:
石慧娟
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
公司治理
审计
内部审计
审计机构
摘要:
内部审计制度和公司治理结构结合的方式在西方社会高度发达的经济环境中孕育而生,作为公司治理结构的重要组成部分分,内部审计在公司监督和管理上发挥着举足轻重的作用.本文从内部审计与公司治理关系出发,探讨了我国内部审计目前存在的问题,并有针对性的提出政策建议.
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文献信息
篇名
小议公司治理的内部审计研究
来源期刊
管理观察
学科
社会科学
关键词
公司治理
审计
内部审计
审计机构
年,卷(期)
2011,(20)
所属期刊栏目
企业管理
研究方向
页码范围
108-109
页数
分类号
C
字数
1995字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-2877.2011.20.077
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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石慧娟
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审计机构
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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期刊影响力
管理观察
主办单位:
中国科学技术信息研究所(ISTIC)
科学技术文献出版社
出版周期:
旬刊
ISSN:
1674-2877
CN:
11-5688/F
开本:
16开
出版地:
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
邮发代号:
2-634
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
48292
总下载数(次)
96
总被引数(次)
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