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摘要:
事业单位内部审计主要是监督有关预算资金的支出和使用情况.本文首先归纳了事业单位内部审计存在的问题,进而针对性的提出了加强事业单位内部审计的主要对策.
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文献信息
篇名 浅谈事业单位内部审计的完善
来源期刊 管理观察 学科 经济
关键词 内部审计 事业单位 监督
年,卷(期) 2011,(3) 所属期刊栏目 公共管理
研究方向 页码范围 26
页数 分类号 F239.2
字数 2107字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-2877.2011.03.018
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研究主题发展历程
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管理观察
旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
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