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摘要:
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企业内部控制审计存在的问题及对策研究
内部控制审计
问题
改进措施
浅谈如何做好内部控制体系建设——分析《企业内部控制配套指引》
企业内控规范体系
企业内部控制审计
内部环境
风险评估控制活动信息与沟通
内部监督
浅议企业内部控制规范体系
内部控制规范
思考
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 企业内部控制审计指引实施意见
来源期刊 中国财政年鉴 学科
关键词
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 注册会计师规章及规范性文件
研究方向 页码范围 576-586
页数 11页 分类号
字数 19702字 语种 中文
DOI
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中国财政年鉴
年刊
1004-5740
11-3036/F
北京187信箱
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