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摘要:
近年来,随着我国市场经济的快速发展,企业的经营方式和手段也随之变得多样化,企业在内部审计工作当中便出现了一系列突出的矛盾和风险。本文针对我国企业的发展现状,对企业的内部风险进行了分析,并且对控制及防范企业内部审计风险的有效策略作了深入探究。
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文献信息
篇名 浅谈企业内部审计风险的控制与防范
来源期刊 现代营销 学科 经济
关键词 内部审计 风险控制 防范措施
年,卷(期) 2012,(11) 所属期刊栏目 财务天地
研究方向 页码范围 154-155
页数 2页 分类号 F239.45
字数 3589字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 钟丽波 沈阳铁路局长春审计室 3 2 1.0 1.0
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