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我国企业内部控制存在问题及成因分析
内部控制
企业制度
成因分析
电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
我国企业内部控制存在的问题及对策研究
内部控制
内控现状
发展对策
我国企业内部审计现状及对策
企业内部审计
独立性
现状
对策
中国
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 我国企业内部审计存在的问题及其对策研究
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 企业内部审计 风险防范 完善措施
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 65-66
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨瑜 8 8 1.0 2.0
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2012(0)
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研究主题发展历程
节点文献
企业内部审计
风险防范
完善措施
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
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8
总被引数(次)
0
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