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摘要:
随着财政部内部会计规范的颁布,标志着我国内部控制已从理论研究阶段逐渐转入实务操作阶段.本文就煤炭企业内部控制制度审计的运用及实践中存在局限性.
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文献信息
篇名 浅谈煤炭企业内部控制审计
来源期刊 管理观察 学科 经济
关键词 煤炭内部控制审计 内容 程序 局限及思考
年,卷(期) 2012,(8) 所属期刊栏目 财经管理
研究方向 页码范围 175-176
页数 分类号 F239.45
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-2877.2012.08.122
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1 王雪珍 新余矿业公司审计部 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
煤炭内部控制审计
内容
程序
局限及思考
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
管理观察
旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
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