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摘要:
事业单位内部审计是对单位的财政收支情况以及内部控制问题进行审查,对于发现的问题予以及时地处理,因此对事业单位的良性发展具有至关重要的作用.本文将对事业单位内部审计的重点、难点以及对策进行分析,并在此基础上提出一些建设性建议,以供参考.
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文献信息
篇名 试论事业单位内部审计的重点与难点及对策
来源期刊 财经界 学科
关键词 事业单位 内部审计 重点 难点 对策
年,卷(期) 2012,(22) 所属期刊栏目 审计广角
研究方向 页码范围 244
页数 1页 分类号
字数 2115字 语种 中文
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财经界
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1009-2781
11-4098/F
大16开
北京市
82-569
1983
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