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摘要:
文章论述了内部审计的重要地位,特点,流程与应用问题.
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企业
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内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
论企业内部经济责任审计
内部
经济责任
审计
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 内部审计在企业内控制的功能与作用
来源期刊 赤子 学科
关键词 内部审计 内部控制 功能 程序 应用
年,卷(期) 2012,(12) 所属期刊栏目 管理论坛
研究方向 页码范围 77
页数 1页 分类号
字数 2920字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈光杰 5 2 1.0 1.0
2 刘金娟 2 0 0.0 0.0
传播情况
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2009(1)
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2012(1)
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
内部控制
功能
程序
应用
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
赤子
旬刊
1671-6035
11-4627/C
16开
北京市
2001
chi
出版文献量(篇)
41927
总下载数(次)
124
总被引数(次)
16008
论文1v1指导