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摘要:
央行各级内审部门在审计过程中,积累了丰富的内部审计成果,在促进内部管理和金融服务起到了积极的作用,但是对于审计成果的充分运用,未形成科学管理,有效利用的状态,造成内审成果大量沉淀.笔者从基层内审成果存在问题和对策建议进行分析、探讨.
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关于进一步深化基层央行内审转型的几点思考
人民银行
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基层央行
浅析基层央行内审电算化
基层央行
内部审计
电算化
基层央行内控机制建设的问题及建议
机制建设
基层央行
内控
金融风险
中央银行
风险控制
业务活动
工作人员
基层央行内部控制机制存在的缺陷及其完善建议
基层央行
内部控制机制
风险防范
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基层央行内审成果运用存在问题及建议
来源期刊 管理观察 学科
关键词 内审成果 存在问题 建议
年,卷(期) 2012,(33) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 137
页数 分类号
字数 2111字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
内审成果
存在问题
建议
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
管理观察
旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
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