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摘要:
本文主要针对内部控制与内部审计的关系以及我国企业内部审计目前状况等进行分析,探讨了我国内部控制审计的程序和方法.
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文献信息
篇名 企业内部控制审计之我见
来源期刊 中华民居 学科 工学
关键词 内部控制 内部审计
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 648-649
页数 分类号 TU241.5
字数 3804字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3954.2012.01.503
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作者信息
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1 何学勇 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
内部审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中华民居
旬刊
1674-3954
31-2015/TU
16开
北京市
80-926
2008
chi
出版文献量(篇)
21109
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28
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70203
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