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摘要:
以国家审计署对部分中央企业的审计为例,阐述了央企在经营管理方面存在的问题和原因,提出了理顺公司治理结构,提升内部环境、建立健全内部控制体系等方面的建议.
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文献信息
篇名 内部控制建设对管理提升的启示
来源期刊 铁路采购与物流 学科
关键词 公司治理结构 内部控制体系 会计核算
年,卷(期) 2013,(10) 所属期刊栏目 财务管理
研究方向 页码范围 44-45
页数 2页 分类号
字数 3426字 语种 中文
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐江 中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部 1 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
公司治理结构
内部控制体系
会计核算
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
铁路采购与物流
月刊
1673-7121
11-5521/U
大16开
北京市西城区华远街11号
1982
chi
出版文献量(篇)
5390
总下载数(次)
11
总被引数(次)
9218
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