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内部控制审计
上市公司内部控制效率研究
上市公司
内部控制
效率
内容分析
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文献信息
篇名 上市公司内部控制整合审计探析
来源期刊 中国注册会计师 学科
关键词
年,卷(期) 2013,(3) 所属期刊栏目 审计与鉴证服务
研究方向 页码范围 90-93
页数 4页 分类号
字数 5966字 语种 中文
DOI
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1 闫立社 1 36 1.0 1.0
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期刊影响力
中国注册会计师
月刊
1009-6345
11-4552/F
大16开
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼中国注册会计师协会
1989
chi
出版文献量(篇)
8423
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5
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24060
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