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摘要:
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我国上市公司审计意见影响因素研究
审计意见类型
影响因素
A股ST公司
上市公司审计报告的使用风险研究
上市公司
审计报告
使用风险
上市公司舞弊审计分析与识别
上市公司
舞弊审计
审计识别
论上市公司审计舞弊原因及治理
注册会计师
法律道德
审计舞弊治理
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 部分上市公司购买内控审计意见
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 中国上市公司 审计意见 内控 企业风险管理 内部控制 技术公司 中介机构 审计业务
年,卷(期) 2013,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 80
页数 1页 分类号 F231
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
中国上市公司
审计意见
内控
企业风险管理
内部控制
技术公司
中介机构
审计业务
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
总下载数(次)
8
总被引数(次)
0
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