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摘要:
本文分析了铁路内部审计与合资铁路公司治理的现状,探讨在合资铁路公司治理中铁路内部审计发挥着重要作用,以及存在着的一些固有的不足;这与国内以往研究结论大致相符,但也存在一些明显的铁路行业特色;并进一步从弥补铁路内部审计参与治理中的不足、完善公司治理的角度,提出了几点初步的解决思路.通过本文的探讨,希望从铁路行业角度,为公司治理与内部审计的研究弥补一些空白;但最主要的是对完善合资铁路公司的治理与发展有所裨益.
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文献信息
篇名 铁路内部审计与合资铁路公司治理的现状研究——基于对H铁路客运专线股份有限公司审计案例分析
来源期刊 铁道财会 学科
关键词 铁路企业 内部审计 合资铁路 公司治理
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目 内部审计
研究方向 页码范围 40-43
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈舸 上海铁路局审计处 5 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
铁路企业
内部审计
合资铁路
公司治理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
铁道财会
月刊
北京市复兴门外二七居场路甲6号
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出版文献量(篇)
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