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摘要:
目前,不少科研事业单位在科研长远决策、业务层面控制方面,尤其是在采购业务、资产管理及课题研究控制中存在许多风险,直接束缚了科研事业的发展.健全完善科研事业单位的内部控制制度,既能规避风险,又可以有效促进科研事业的发展.通过对科研事业单位采购业务控制、资产管理、制定研究计划及研发过程中的风险进行评估,通过与现代企业内部控制制度的比较,寻找二者的结合点,以全面提高科研事业单位的财务管理水平和效益.
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文献信息
篇名 浅谈科研事业单位加强内部控制的必要性
来源期刊 西部财会 学科
关键词 内控制度 流程 措施
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 财务与会计
研究方向 页码范围 32-34
页数 3页 分类号
字数 4076字 语种 中文
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内控制度
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相关学者/机构
期刊影响力
西部财会
月刊
1671-8771
61-1401/F
大16开
西安市莲湖区冰窖巷6号
52-263
2002
chi
出版文献量(篇)
6390
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9
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