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摘要:
本文分析了当前医院内部审计工作中存在的问题,如审计机构缺乏独立性、内审人员专业水平较低、审计范围狭窄、审计制度有待健全等,并针对这些不足提出解决策略,如内审机构应该具有相对独立性、内审人员专业素质有待加强、审计内容需要进一步延伸、进一步健全审计制度等.
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文献信息
篇名 当前医院内部审计工作存在的问题和对策
来源期刊 中国药物经济学 学科 医学
关键词 医院内部审计 问题 对策
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 45-46
页数 分类号 F239.45|R95
字数 2321字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张志伟 包头市中心医院审计科 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
医院内部审计
问题
对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国药物经济学
月刊
1673-5846
11-5482/R
16开
北京市东城区东直门外新中街11号2号楼401
2006
chi
出版文献量(篇)
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30004
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