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摘要:
国有企业监督控制弱化和内部制衡机制缺失,是导致资产运营质量不高、会计信息失真、资产流失的主因所在.企业内部控制与公司治理结构互相关联,强化企业内部控制职能,必须从公司治理入手,进行整体系统设计.对国有企业在主要着眼于内部控制的同时,也应研究其外部控制的问题.
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思路
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内部控制
现状
问题
原因
对策
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 关于强化国企监控职能与健全内部制衡机制的思考
来源期刊 商业时代 学科 经济
关键词 国有企业 公司治理 内部制衡 外部控制
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 92-93
页数 分类号 F276.1
字数 4272字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘亮军 24 59 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
公司治理
内部制衡
外部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商业经济研究
半月刊
1002-5863
10-1286/F
大16开
北京市石景山路3号玉泉大厦809室
2-207
1982
chi
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34544
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98
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