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摘要:
内部控制是企业自身进行自我调节和自我约束的重要内在机制.尤其在“营改增”全面开展的背景下,内部控制更是解决当前我国港口企业会计信息失真、违法经营、维护所有者权益的必然要求和重要措施.本文将在具体阐述当前我国港口企业财务内部控制存在的突出问题基础上,提出今后促进我国港口企业财务管理的若干对策建议:多方面加强对内部控制的重视程度;强化和完善资金管理:建立全面风险评估和监督体系.
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文献信息
篇名 论港口企业财务内部控制存在的问题及对策分析
来源期刊 财经界 学科
关键词 内部控制 财务管理 港口企业
年,卷(期) 2013,(32) 所属期刊栏目 财会研究
研究方向 页码范围 169,171
页数 2页 分类号
字数 3054字 语种 中文
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11-4098/F
大16开
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82-569
1983
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