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摘要:
阐述了对国有煤炭企业内部审计风险存在的主要问题,并从保障国有煤炭企业内部审计员独立性、规范国有煤炭企业内部审计行为等4个方面分析了有效的防范内部审计风险的具体措施.
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对国有煤炭企业内部审计的思考
国有煤炭企业
内部审计
思考
内容分析
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文献信息
篇名 国有煤炭企业内部审计风险防范措施
来源期刊 煤炭经济研究 学科 经济
关键词 国有煤炭企业 内部审计 风险防范
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 财会与审计
研究方向 页码范围 78-79
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种 中文
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1 刘雅平 潞安集团 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
国有煤炭企业
内部审计
风险防范
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
煤炭经济研究
月刊
1002-9605
11-1038/F
大16开
北京市
1981
chi
出版文献量(篇)
7309
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17
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28161
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