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对完善事业单位内部审计的探讨
对完善事业单位内部审计的探讨
作者:
王莉
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
事业单位
内部审计
监督职能
内审机构
建议
摘要:
随着市场经济的不断发展,事业单位所处的社会和经济环境也在不断的发生着变化.如今,已经有越来越多的事业单位开始认识到内部审计对于单位内部管理所起到的积极作用,但从整体来看,依然存在很多事业单位没有给予内审以足够的重视,实际操作中依然存在着诸多的问题.笔者以此为背景,结合2013年1月1日起执行的《事业单位会计制度》对事业单位内部审计进行探讨,并提出加强事业单位内部审计的相关措施,希望有助于我国事业单位的未来发展.
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完善
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文献信息
篇名
对完善事业单位内部审计的探讨
来源期刊
会计师
学科
关键词
事业单位
内部审计
监督职能
内审机构
建议
年,卷(期)
2014,(23)
所属期刊栏目
内控与审计
研究方向
页码范围
60-61
页数
2页
分类号
字数
2199字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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1
王莉
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研究来源
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期刊影响力
会计师
主办单位:
江西省报刊传媒有限责任公司
出版周期:
半月刊
ISSN:
1672-6723
CN:
36-1268/F
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
邮发代号:
2-122
创刊时间:
2004
语种:
chi
出版文献量(篇)
12584
总下载数(次)
45
总被引数(次)
27433
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