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摘要:
我国国有企业改革已取得了辉煌的成就,但其内部监督面临一些问题,如何从内部审计入手,健全国有企业内部监督,提高国有企业的竞争力,是本文的研究重点.
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国有企业改革政策落实跟踪审计研究
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国有企业改革
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评价体系
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强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
国有企业加强财务管理内部控制的策略
国有企业
财务管理
内部控制
策略
完善国有企业监督约束机制的对策思路
国有企业
监督
机制
制度
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 国有企业基于内部审计的内控监督研究
来源期刊 当代经济 学科
关键词 国有企业 内部审计 内控监督 内部控制 评价
年,卷(期) 2014,(23) 所属期刊栏目 企业经贸
研究方向 页码范围 18-19
页数 2页 分类号
字数 3890字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邓昌平 广东电网公司电力调度控制中心 3 4 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
内部审计
内控监督
内部控制
评价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
当代经济
旬刊
1007-9378
42-1430/F
大16开
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路29号
38-188
1985
chi
出版文献量(篇)
25940
总下载数(次)
65
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