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摘要:
本文为我国农村信用社应对转型升级期风险的复杂度、关联度的提高,充分发挥内部审计稽核工作对其运营过程中,内控评价、风险管理与决策咨询的有效作用,提出农村信用社的内部审计稽核工作应该从一般的合规性策略发展到增值型内控战略的高度,并进一步提出强化内部审计稽核工作的对策建议。
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文献信息
篇名 农村信用社内部审计稽核工作的加强对策分析
来源期刊 经营者 学科
关键词 农信社 内部审计 稽核 风险管理
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 税务审计
研究方向 页码范围 141-141
页数 1页 分类号
字数 2704字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
农信社
内部审计
稽核
风险管理
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经营者
半月刊
1672-2507
50-1018/F
16开
重庆市
78-36
1987
chi
出版文献量(篇)
26754
总下载数(次)
116
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