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摘要:
最近,我国企业中出现了一系列的舞弊问题,内部控制作为企业的自身监督检查机制越来越引起关注,进而内部控制的审计被推到了风口浪尖上。本文主要从内部控制审计的背景、存在的个别问题及针对性措施进行了简单的阐述。
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浅议高校内部财务控制与审计
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文献信息
篇名 内部控制审计个别问题浅析
来源期刊 企业导报 学科
关键词 内部控制审计 内部控制
年,卷(期) 2014,(5) 所属期刊栏目 经营管理
研究方向 页码范围 59-59
页数 1页 分类号
字数 1860字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 付旺 4 0 0.0 0.0
2 靳明天 2 0 0.0 0.0
3 周琳 3 2 1.0 1.0
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2014(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制审计
内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
企业导报
半月刊
1671-1599
42-1616/F
大16开
湖北省武汉市
38-364
2000
chi
出版文献量(篇)
27484
总下载数(次)
79
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