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摘要:
2011年12月出版的《企业内部控制审计工作底稿编制指南》为注册会计师在执行实务操作时提供了规范性纲领和详细的指导性意见,为我国内控控制审计业务的发展打下了坚实的基础.为了便于对施工业企业内部控制审计程序和方法及其要点进行归纳,本文针对施工业企业的行业核算特点,将施工企业内部控制审计的要点及其特殊之处进行了阐述.
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文献信息
篇名 施工企业内部控制审计程序、方法及特殊问题研究
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 内部控制审计程序 业务 特殊问题
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 审计园地
研究方向 页码范围 81-82
页数 2页 分类号
字数 3628字 语种 中文
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内部控制审计程序
业务
特殊问题
研究起点
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期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
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20937
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